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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Carrera de Contabilidad y Auditoría CPA
Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA
Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA (SED)
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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
14-mar-2017
Manual de procedimientos y su uso en el control interno del área administrativa de la industria de artes gráficas en Guayaquil.
Bravo Game, Luis Heliodoro
;
Aguirre Lituma, Gabriela Ivanovac
;
Viñan Celi, Gabriela María
9-mar-2017
Diseño de control interno para mitigar riesgo de fraude en las áreas de tesorería y contabilidad para la Escuela Particular Mixta Mundo Nuevo.
Jurado Reyes, Pedro Omar
;
Silva Intriago, Deyvis Eduardo
;
Espinoza Arreaga, Telmo Javier
15-mar-2017
Procedimientos de control interno para la aprobación de crédito directo en una empresa de electrodomésticos en Ecuador.
Rosado Haro, Alberto Santiago
;
Vásquez Molina, Chrystel Stephany
13-mar-2017
Procedimientos de auditoría de sistema que apoyan a la administración de los principales procesos de una empresa PYMES de servicios contables y tributarios en Guayaquil.
Barberán Arboleda, Rubén Patricio
;
Padilla Hinojosa, James Roberto
;
Pesantes Martínez, Michelle Noemí
15-mar-2017
Manual de procedimientos de control interno para prevenir irregularidades en los inventarios del caso "Comercial Montero".
Jurado Reyes, Pedro Omar
;
Montero Ramírez, Nadia Liliana
13-mar-2017
Diseño de un sistema de control interno para el área de tesorería de la empresa agrícola - bananera ubicada en la ciudad de Durán.
Ávila Toledo, Arturo Absalón
;
Salazar Ordoñez, Víctor Israel
14-mar-2017
Propuesta de un modelo de control interno basado en el sistema COSO para el área compras y ventas en una empresa del sector farmacéutico.
Triviño Yulán, Simón Bolívar
;
Buendía Marín, Sergio Alberto
20-mar-2019
Análisis de factores que determinan la eficacia de la auditoría interna en empresas manufactureras de productos de consumo masivo de la ciudad de Guayaquil.
Rodríguez Samaniego, José Antonio
;
Sinche Mayancela, Verónica Mariela
;
Viejó Astudillo, Mercedes María
9-mar-2017
Propuesta de procedimientos de control interno en las áreas de ventas por el portal de compras públicas, importaciones y recursos humanos en una compañía de venta de insumos médicos en Guayaquil.
Lucio Ortiz, Jorge Enrique
;
Cervantes Baidal, Ruddy Estefanie
;
Zambrano Plasencio, Yajaira Katherine
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Aguirre Lituma, Gabriela Ivanovac
1
Buendía Marín, Sergio Alberto
1
Cervantes Baidal, Ruddy Estefanie
1
Espinoza Arreaga, Telmo Javier
1
Montero Ramírez, Nadia Liliana
1
Padilla Hinojosa, James Roberto
1
Pesantes Martínez, Michelle Noemí
1
Salazar Ordoñez, Víctor Israel
1
Silva Intriago, Deyvis Eduardo
1
Sinche Mayancela, Verónica Mariela
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Título
7
CONTROL INTERNO
2
FRAUDE
1
AUDITORÍA
1
AUDITORÍA DE SISTEMAS
1
AUDITORÍA INTERNA
1
CALIDAD
1
CAPACITACIÓN
1
COMPETITIVIDAD
1
COMPRAS PÚBLICAS
1
CONTABILIDAD
.
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Fecha de lanzamiento
1
2019
8
2017