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Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2014 | Análisis de control interno a través de la evaluación de riesgos de la Hacienda "Alemania" ubicada en el cantón Balzar de la provincia del Guayas y propuesta de un módulo alternativo. | Martínez Hinojosa, Roberto Marcelo; Flores Burgos, Roberto Daniel |
21-feb-2022 | Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021. | Rosado Haro, Alberto Santiago; Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela; Silva Álvarez, Yuliana Lissette |
25-feb-2022 | Análisis de la incidencia de la auditoría interna como buena práctica en la estandarización de los procesos productivos del sector avícola del cantón Bolívar. | Marín Delgado, Jimmy Manuel; Santana González, Gemita Carolina; Merino Pardo, Milene Isabel |
13-sep-2017 | Análisis de las diferencias en la redacción y contenido de los informes del auditor interno y auditor externo. | Ortiz Donoso, Raúl Guillermo; Viñan Carrillo, Michael Roberto; Cáceres Herrera, Álvaro Xavier |
2014 | Análisis de los lineamientos y principios de un gobierno corporativo que debe tener una empresa hotelera en la ciudad de Guayaquil, año 2013. | Rodríguez Yépez, Verónica Denisse |
5-sep-2019 | Análisis del impacto de la NIC 19 en el cierre de los estados financieros de una compañía empacadora de camarón a partir del periodo 2019. | Rosado Haro, Alberto Santiago; Ortiz Aragundi, Raúl Isaac |
7-sep-2023 | Análisis del manejo de las mermas enfocado en la optimización de recursos para la eficiencia de los procesos y su impacto en la industria gráfica de la provincia del Guayas, año 2022. | Bernabé Argandoña, Lorena Carolina; Párraga Lázaro, Niko Steven |
8-feb-2024 | Análisis del proceso de liquidación de comisiones a un bróker de seguros en la ciudad de Guayaquil en el año 2022. | Guim Bustos, Paola Elizabeth; Sobrevilla Macías, Ricardo Andrés; Cañar Salgado, Jorge David |
26-abr-2013 | Análisis integral de los elementos de control interno - COSO II. | Delgado Loor, Fabián; Fierro Pérez, Karla; Sotomayor Romero, Karen |
21-feb-2025 | Análisis Metodológico para la evaluación de control interno de la equidad salarial de género de comercializadoras de filtros y lubricantes de la ciudad de Guayaquil, año 2023. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Barco Vera, Andrea Michelle; Lata Salvatierra, Madeline Katherine |
2014 | Análisis y evaluación de las actividades de control interno de los hostales y hoteles ubicados en San Cristóbal-Galápagos para el desarrollo empresarial y guía de procedimientos de control interno. | León Sánchez, Ani Daniela |
2014 | Análisis y evaluación del control interno del área de operaciones de una empresa tipo courier - identificación de riesgos y posibles recomendaciones con base en la metodología coso 2013. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Obregón Burgos, Jesenia Amarilis; Vásquez Villegas, María Fernanda |
2014 | Aplicación de control interno en el ciclo de ventas-cuentas por cobrar en una PYME de servicios. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Macías Molina, Fhara Dahiana |
2014 | Aplicación de controles internos en el área de inventarios en una industria de acero. | Limones del Pezo, Alfredo Ronald |
13-sep-2017 | Aplicación de COSO 2013 en el área de recaudación - cobranzas en una empresa de televisión por cable del cantón Playas. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Vargas Pinela, María Elena |
12-sep-2017 | Aplicación de la metodología coso 2013 en el área de inventarios de microempresas dedicada a la comercialización al por mayor de prenda de vestir en la ciudad de Guayaquil. | Ávila Toledo, Arturo Absalón; Bonilla Tenezaca, Erika Katheryn; Toala Veliz, Libinton Leonardo |
2014 | Aplicación de la metodología de control interno COSO para evaluar el proceso de ventas a crédito de una empresa MIPYMES dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo. | Alcívar Mendieta, Angélica de las Mercedes; Garlarza García, Daniel Braulio |
15-mar-2013 | Aplicación de un sistema de control interno como herramienta para optimizar el funcionamiento administrativo y contable de microempresas de instalación de redes y comunicación de datos. | Delgado Loor, Fabián; Anchundia Yépez, Victoria Lorena |
14-mar-2017 | Auditoria de gestión al área financiera de una entidad deportiva del Guayas en el año 2015. | Guzmán Segovia, Guillermo Xavier; Vera Castro, Johanna Ivette |
2015 | Auditoría de control en la administración del Cuerpo de Bomberos de Balzar. | Martínez Hinojosa, Roberto Marcelo; Bonoso Mendez, Claribel Lucia |
sep-2016 | Auditoría de gestión en el proceso de ventas, créditos y cobranzas aplicado a las distribuidoras de electrodomésticos de la parroquia Posorja, año 2016 | Holguín Noriega, Micaela Janeth; Cruz Macías, Elizabeth Elianita; Parrales Ramírez, Angela Carmen |
sep-2016 | Auditoría de sistemas en los procesos de facturación y nómina como soporte en una auditoría financiera de una empresa industrial en Guayaquil. | Barberán Arboleda, Rubén Patricio; Garzón Montoya, Liseth Cecilia; Romero Espinoza, José Enrique |
2016 | Auditoría forense de una empresa del sector comercial : herramientas y técnicas aplicadas a siniestro en sistema ERP para el área de compras. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Mosquera Vera, Shirley Lissette; Rodríguez Ochoa, Diego Antonio |
30-abr-2010 | Control interno del área de compras y cuentas por pagar : aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y su impacto en los estados financieros. | Guamán Franco, Diana Ángela; Guerra Bermeo, María Gabriela; Mite Barahona, Sandra Gianella; Román Vera, María Catalina |
jul-2013 | Control interno del talento humano en cadena de farmacias Cocolina y el impacto de nómina según registro NIC 19. | Díaz Segarra, Diógenes; Jiménez Mateus, Blanca Viviana |
sep-2016 | Control interno en el área de crédito y cobranza en una distribuidora farmacéutica en el Ecuador. | Yong Amaya, Linda Evelyn; Rodríguez Cueva, Sandy Mirey |
10-mar-2017 | Diseño de control interno de inventario para la microempresa de Abarrotes Megatienda MOA & LORE del cantón Pedro Carbo. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Chóez Sancán, Angie Lorenette; Pinto Yagual, Evelyn Natalya |
2016 | Diseño de control interno para el proceso de compras-cuentas por pagar en la compañía de construcción Traverso & Pérez en lineamiento a la metodología coso. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Andrade Araujo, Adriana Priscilla |
9-mar-2017 | Diseño de control interno para mitigar riesgo de fraude en las áreas de tesorería y contabilidad para la Escuela Particular Mixta Mundo Nuevo. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Silva Intriago, Deyvis Eduardo; Espinoza Arreaga, Telmo Javier |
2015 | Diseño de controles contables administrativos en la Hacienda Carangy del cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí. | Yánez Álvarez, Martha Beatriz |
2014 | Diseño de controles preventivos de fraude aplicados al departamento de recursos humanos de una empresa comercializadora de productos agrícolas de la ciudad Guayaquil. | Velásquez Dueñas, Angel Xavier |
sep-2016 | Diseño de manual de control interno en el área de activos fijos de una empresa de telecomunicaciones fijo | Yong Amaya, Linda Evelyn; Coronel Gómez, Cinthia Paola; Morán Delgado, Mercedes Amanda |
2014 | Diseño de un manual de control interno del proceso de compras de una empresa industrial del sector alimenticio ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. | Carrasco Cornejo, Martha Andrea |
2014 | Diseño de un manual de control interno para "Latin Consultant Cía Ltda." | Cox Vásconez, Ana Elizabeth |
2014 | Diseño de un manual de control interno para la adecuada administración del inventario en una empresa farmacéutica de Guayaquil. | Isaza Egüez, María Denisse |
2014 | Diseño de un modelo para la implementación de un sistema de control interno en el área de cartera de una compañía que carezca de ambiente de control. | Arrobo Cedeño, Gabriela Lilibeth |
2014 | Diseño de un sistema contable para mejorar la gestión en el área de compras e inventarios de "Ferretería Roldán". | Menéndez Sanchón, Tania Vanessa; Roldán Salgado, Inés Beatriz |
14-mar-2017 | Diseño de un sistema de control interno a los procesos de compra y venta de una empresa camaronera en el cantón Santa Rosa. | Guzmán Segovia, Guillermo Xavier; González Ortega, Jéssica María; La Mota López, Cristian André |
2014 | Diseño de un sistema de control interno en el departamento de contabilidad : caso de estudio Empresa Cime S.A. | Camacho Michay, María Mónica; Jiménez Maldonado, Katherine Elizabeth |
2014 | Diseño de un sistema de control interno en el proceso de inventarios de una empresa administradora de estaciones de servicio de combustible ubicada en la ciudad de Guayaquil. | La Mota López, Javier Fabrizzio; Vásconez Posligua, Yamil Xavier |
2015 | Diseño de un sistema de control interno para el área de compras en Hostería Mamá Rebeca ubicada en la provincia de Imbabura. | Balón Álvarez, Karen Lissetti |
2015 | Diseño de un sistema de control interno para el área de inventario de material de empaque en una exportadora de banano. | Arreaga Montesdeoca, Génesis Gianela |
2014 | Diseño de un sistema de control interno para el área de inventarios en una productora y comercializadora de productos lácteos. | Cedeño Cornejo, Iván Ramón; Limones Rizo, Dialy Leidy |
13-mar-2017 | Diseño de un sistema de control interno para el área de tesorería de la empresa agrícola - bananera ubicada en la ciudad de Durán. | Ávila Toledo, Arturo Absalón; Salazar Ordoñez, Víctor Israel |
2014 | Diseño de un sistema de control interno para la Cooperativa de Transportes de pasajeros Flavio Alfaro del cantón Chone. | Bravo Vera, Mayra Alexandra |
2014 | Diseño de un sistema de control interno para una empresa comercializadora de productos de consumo masivo | Ramírez Romero, Alicia Zulema |
9-mar-2017 | Diseño de un sistema de control para la mejora administrativa del departamento de compras de una empresa automotriz en Guayaquil. | Vera Pinto, Roddy Salustio; Contreras Rodas, Diana Lissette; González González, Isabel María |
2015 | Diseño de un sistema para el manejo y control de activos fijos de la Unidad de Atención Ambulatoria Huaquillas. | Ullauri Moreno, Víctor Hugo |
sep-2016 | Diseño del control interno integral de la empresa Unión Vinícola Internacional S.A. para su operación a nivel nacional | Rosado Haro, Alberto Santiago; Guerrero Robles, Gabriela Andrea; Taco Alquinga, Ruddy Lisbeth |
2014 | Diseño e implementación de control interno como parte en la reestructuración de una empresa de factoring y su impacto en los estados financieros con NIIF. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Lara García, Zenia Stefanía; Rodríguez Arana, Angélica Gabriela |
2014 | Diseño e implementación de procedimientos de control interno para el inventario de la Empresa Neumacontrol S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil. | Saona Gómez, María Simona |
2015 | Diseño e implementación de un sistema de control interno de inventario y cuentas por cobrar de una empresa farmacéutica. | Burgos García, Katherine Fabiola; Yaguana Hernández, Diana Carolina |
2014 | Diseño e implementación de un sistema de control interno del Departamento de Contabilidad de la Compañía M. Román Distribuidora S.A., para el año 2014. | Franco Contreras, Holanda Leonor |
2014 | Diseño e implementación de un sistema de control interno para flujo de transacciones de una compañía de seguros. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Litardo Montenegro, Lissette Stephany |
sep-2016 | Diseño y ejecución de un plan de auditoria al rubro de ventas – cuentas por cobrar en una compañía de comercio minorista. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Lam Cabrera, Alexandra Horlanda; Quimís Fienco, María Mercedes |
2015 | El control externo de los recursos públicos en el Ecuador efectuado por la Contraloría General del Estado : evolución histórica y evaluación de su aplicación durante los años 2010 al 2014. | Vidal Castro, Génesis Dayanara |
12-sep-2017 | El sistema de control interno y su relación con el sistema de control de calidad en las empresas productoras de hormigón, en la ciudad de Guayaquil. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Cedeño Jurado, Karen Annabell; Chancay Cervantes, Cynthia Gianella |
2014 | Elaboración de un manual de políticas y procedimientos para la selección, evaluación y pruebas de control en proveedores de bienes y servicios en una Compañía Editora Revistas. | Toscano Castañeda, Evelyn |
2014 | Estudio del control interno como un instrumento para la gestión en las empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil. | Hidalgo Tacuri, John Luis; Donoso Mogollón, Andrea Lisbeth |
2010 | Evaluación de control interno y los efectos que causa en el desarrollo de la auditoria del área de inventarios. | Recalde Padilla, Lisbeth Verónica; Sánchez Peñafiel, Rita Paola; Velarde Arana, Dora María |