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| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014 | Análisis de control interno a través de la evaluación de riesgos de la Hacienda "Alemania" ubicada en el cantón Balzar de la provincia del Guayas y propuesta de un módulo alternativo. | Martínez Hinojosa, Roberto Marcelo; Flores Burgos, Roberto Daniel |
| 21-feb-2022 | Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021. | Rosado Haro, Alberto Santiago; Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela; Silva Álvarez, Yuliana Lissette |
| 25-feb-2022 | Análisis de la incidencia de la auditoría interna como buena práctica en la estandarización de los procesos productivos del sector avícola del cantón Bolívar. | Marín Delgado, Jimmy Manuel; Santana González, Gemita Carolina; Merino Pardo, Milene Isabel |
| 13-sep-2017 | Análisis de las diferencias en la redacción y contenido de los informes del auditor interno y auditor externo. | Ortiz Donoso, Raúl Guillermo; Viñan Carrillo, Michael Roberto; Cáceres Herrera, Álvaro Xavier |
| 2014 | Análisis de los lineamientos y principios de un gobierno corporativo que debe tener una empresa hotelera en la ciudad de Guayaquil, año 2013. | Rodríguez Yépez, Verónica Denisse |
| 5-sep-2019 | Análisis del impacto de la NIC 19 en el cierre de los estados financieros de una compañía empacadora de camarón a partir del periodo 2019. | Rosado Haro, Alberto Santiago; Ortiz Aragundi, Raúl Isaac |
| 7-sep-2023 | Análisis del manejo de las mermas enfocado en la optimización de recursos para la eficiencia de los procesos y su impacto en la industria gráfica de la provincia del Guayas, año 2022. | Bernabé Argandoña, Lorena Carolina; Párraga Lázaro, Niko Steven |
| 8-feb-2024 | Análisis del proceso de liquidación de comisiones a un bróker de seguros en la ciudad de Guayaquil en el año 2022. | Guim Bustos, Paola Elizabeth; Sobrevilla Macías, Ricardo Andrés; Cañar Salgado, Jorge David |
| 26-abr-2013 | Análisis integral de los elementos de control interno - COSO II. | Delgado Loor, Fabián; Fierro Pérez, Karla; Sotomayor Romero, Karen |
| 21-feb-2025 | Análisis Metodológico para la evaluación de control interno de la equidad salarial de género de comercializadoras de filtros y lubricantes de la ciudad de Guayaquil, año 2023. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Barco Vera, Andrea Michelle; Lata Salvatierra, Madeline Katherine |
| 2014 | Análisis y evaluación de las actividades de control interno de los hostales y hoteles ubicados en San Cristóbal-Galápagos para el desarrollo empresarial y guía de procedimientos de control interno. | León Sánchez, Ani Daniela |
| 2014 | Análisis y evaluación del control interno del área de operaciones de una empresa tipo courier - identificación de riesgos y posibles recomendaciones con base en la metodología coso 2013. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Obregón Burgos, Jesenia Amarilis; Vásquez Villegas, María Fernanda |
| 2014 | Aplicación de control interno en el ciclo de ventas-cuentas por cobrar en una PYME de servicios. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Macías Molina, Fhara Dahiana |
| 2014 | Aplicación de controles internos en el área de inventarios en una industria de acero. | Limones del Pezo, Alfredo Ronald |
| 13-sep-2017 | Aplicación de COSO 2013 en el área de recaudación - cobranzas en una empresa de televisión por cable del cantón Playas. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Vargas Pinela, María Elena |
| 12-sep-2017 | Aplicación de la metodología coso 2013 en el área de inventarios de microempresas dedicada a la comercialización al por mayor de prenda de vestir en la ciudad de Guayaquil. | Ávila Toledo, Arturo Absalón; Bonilla Tenezaca, Erika Katheryn; Toala Veliz, Libinton Leonardo |
| 2014 | Aplicación de la metodología de control interno COSO para evaluar el proceso de ventas a crédito de una empresa MIPYMES dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo. | Alcívar Mendieta, Angélica de las Mercedes; Garlarza García, Daniel Braulio |
| 15-mar-2013 | Aplicación de un sistema de control interno como herramienta para optimizar el funcionamiento administrativo y contable de microempresas de instalación de redes y comunicación de datos. | Delgado Loor, Fabián; Anchundia Yépez, Victoria Lorena |
| 14-mar-2017 | Auditoria de gestión al área financiera de una entidad deportiva del Guayas en el año 2015. | Guzmán Segovia, Guillermo Xavier; Vera Castro, Johanna Ivette |
| 2015 | Auditoría de control en la administración del Cuerpo de Bomberos de Balzar. | Martínez Hinojosa, Roberto Marcelo; Bonoso Mendez, Claribel Lucia |
| sep-2016 | Auditoría de gestión en el proceso de ventas, créditos y cobranzas aplicado a las distribuidoras de electrodomésticos de la parroquia Posorja, año 2016 | Holguín Noriega, Micaela Janeth; Cruz Macías, Elizabeth Elianita; Parrales Ramírez, Angela Carmen |
| sep-2016 | Auditoría de sistemas en los procesos de facturación y nómina como soporte en una auditoría financiera de una empresa industrial en Guayaquil. | Barberán Arboleda, Rubén Patricio; Garzón Montoya, Liseth Cecilia; Romero Espinoza, José Enrique |
| 2016 | Auditoría forense de una empresa del sector comercial : herramientas y técnicas aplicadas a siniestro en sistema ERP para el área de compras. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Mosquera Vera, Shirley Lissette; Rodríguez Ochoa, Diego Antonio |
| 30-abr-2010 | Control interno del área de compras y cuentas por pagar : aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y su impacto en los estados financieros. | Guamán Franco, Diana Ángela; Guerra Bermeo, María Gabriela; Mite Barahona, Sandra Gianella; Román Vera, María Catalina |
| jul-2013 | Control interno del talento humano en cadena de farmacias Cocolina y el impacto de nómina según registro NIC 19. | Díaz Segarra, Diógenes; Jiménez Mateus, Blanca Viviana |
| sep-2016 | Control interno en el área de crédito y cobranza en una distribuidora farmacéutica en el Ecuador. | Yong Amaya, Linda Evelyn; Rodríguez Cueva, Sandy Mirey |
| 10-mar-2017 | Diseño de control interno de inventario para la microempresa de Abarrotes Megatienda MOA & LORE del cantón Pedro Carbo. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Chóez Sancán, Angie Lorenette; Pinto Yagual, Evelyn Natalya |
| 2016 | Diseño de control interno para el proceso de compras-cuentas por pagar en la compañía de construcción Traverso & Pérez en lineamiento a la metodología coso. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Andrade Araujo, Adriana Priscilla |
| 9-mar-2017 | Diseño de control interno para mitigar riesgo de fraude en las áreas de tesorería y contabilidad para la Escuela Particular Mixta Mundo Nuevo. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Silva Intriago, Deyvis Eduardo; Espinoza Arreaga, Telmo Javier |
| 2015 | Diseño de controles contables administrativos en la Hacienda Carangy del cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí. | Yánez Álvarez, Martha Beatriz |
| 2014 | Diseño de controles preventivos de fraude aplicados al departamento de recursos humanos de una empresa comercializadora de productos agrícolas de la ciudad Guayaquil. | Velásquez Dueñas, Angel Xavier |
| sep-2016 | Diseño de manual de control interno en el área de activos fijos de una empresa de telecomunicaciones fijo | Yong Amaya, Linda Evelyn; Coronel Gómez, Cinthia Paola; Morán Delgado, Mercedes Amanda |
| 2014 | Diseño de un manual de control interno del proceso de compras de una empresa industrial del sector alimenticio ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. | Carrasco Cornejo, Martha Andrea |
| 2014 | Diseño de un manual de control interno para "Latin Consultant Cía Ltda." | Cox Vásconez, Ana Elizabeth |
| 2014 | Diseño de un manual de control interno para la adecuada administración del inventario en una empresa farmacéutica de Guayaquil. | Isaza Egüez, María Denisse |
| 2014 | Diseño de un modelo para la implementación de un sistema de control interno en el área de cartera de una compañía que carezca de ambiente de control. | Arrobo Cedeño, Gabriela Lilibeth |
| 2014 | Diseño de un sistema contable para mejorar la gestión en el área de compras e inventarios de "Ferretería Roldán". | Menéndez Sanchón, Tania Vanessa; Roldán Salgado, Inés Beatriz |
| 14-mar-2017 | Diseño de un sistema de control interno a los procesos de compra y venta de una empresa camaronera en el cantón Santa Rosa. | Guzmán Segovia, Guillermo Xavier; González Ortega, Jéssica María; La Mota López, Cristian André |
| 2014 | Diseño de un sistema de control interno en el departamento de contabilidad : caso de estudio Empresa Cime S.A. | Camacho Michay, María Mónica; Jiménez Maldonado, Katherine Elizabeth |
| 2014 | Diseño de un sistema de control interno en el proceso de inventarios de una empresa administradora de estaciones de servicio de combustible ubicada en la ciudad de Guayaquil. | La Mota López, Javier Fabrizzio; Vásconez Posligua, Yamil Xavier |
| 2015 | Diseño de un sistema de control interno para el área de compras en Hostería Mamá Rebeca ubicada en la provincia de Imbabura. | Balón Álvarez, Karen Lissetti |
| 2015 | Diseño de un sistema de control interno para el área de inventario de material de empaque en una exportadora de banano. | Arreaga Montesdeoca, Génesis Gianela |
| 2014 | Diseño de un sistema de control interno para el área de inventarios en una productora y comercializadora de productos lácteos. | Cedeño Cornejo, Iván Ramón; Limones Rizo, Dialy Leidy |
| 13-mar-2017 | Diseño de un sistema de control interno para el área de tesorería de la empresa agrícola - bananera ubicada en la ciudad de Durán. | Ávila Toledo, Arturo Absalón; Salazar Ordoñez, Víctor Israel |
| 2014 | Diseño de un sistema de control interno para la Cooperativa de Transportes de pasajeros Flavio Alfaro del cantón Chone. | Bravo Vera, Mayra Alexandra |
| 2014 | Diseño de un sistema de control interno para una empresa comercializadora de productos de consumo masivo | Ramírez Romero, Alicia Zulema |
| 9-mar-2017 | Diseño de un sistema de control para la mejora administrativa del departamento de compras de una empresa automotriz en Guayaquil. | Vera Pinto, Roddy Salustio; Contreras Rodas, Diana Lissette; González González, Isabel María |
| 2015 | Diseño de un sistema para el manejo y control de activos fijos de la Unidad de Atención Ambulatoria Huaquillas. | Ullauri Moreno, Víctor Hugo |
| sep-2016 | Diseño del control interno integral de la empresa Unión Vinícola Internacional S.A. para su operación a nivel nacional | Rosado Haro, Alberto Santiago; Guerrero Robles, Gabriela Andrea; Taco Alquinga, Ruddy Lisbeth |
| 2014 | Diseño e implementación de control interno como parte en la reestructuración de una empresa de factoring y su impacto en los estados financieros con NIIF. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Lara García, Zenia Stefanía; Rodríguez Arana, Angélica Gabriela |
| 2014 | Diseño e implementación de procedimientos de control interno para el inventario de la Empresa Neumacontrol S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil. | Saona Gómez, María Simona |
| 2015 | Diseño e implementación de un sistema de control interno de inventario y cuentas por cobrar de una empresa farmacéutica. | Burgos García, Katherine Fabiola; Yaguana Hernández, Diana Carolina |
| 2014 | Diseño e implementación de un sistema de control interno del Departamento de Contabilidad de la Compañía M. Román Distribuidora S.A., para el año 2014. | Franco Contreras, Holanda Leonor |
| 2014 | Diseño e implementación de un sistema de control interno para flujo de transacciones de una compañía de seguros. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Litardo Montenegro, Lissette Stephany |
| sep-2016 | Diseño y ejecución de un plan de auditoria al rubro de ventas – cuentas por cobrar en una compañía de comercio minorista. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Lam Cabrera, Alexandra Horlanda; Quimís Fienco, María Mercedes |
| 2015 | El control externo de los recursos públicos en el Ecuador efectuado por la Contraloría General del Estado : evolución histórica y evaluación de su aplicación durante los años 2010 al 2014. | Vidal Castro, Génesis Dayanara |
| 12-sep-2017 | El sistema de control interno y su relación con el sistema de control de calidad en las empresas productoras de hormigón, en la ciudad de Guayaquil. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Cedeño Jurado, Karen Annabell; Chancay Cervantes, Cynthia Gianella |
| 2014 | Elaboración de un manual de políticas y procedimientos para la selección, evaluación y pruebas de control en proveedores de bienes y servicios en una Compañía Editora Revistas. | Toscano Castañeda, Evelyn |
| 2014 | Estudio del control interno como un instrumento para la gestión en las empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil. | Hidalgo Tacuri, John Luis; Donoso Mogollón, Andrea Lisbeth |
| 2010 | Evaluación de control interno y los efectos que causa en el desarrollo de la auditoria del área de inventarios. | Recalde Padilla, Lisbeth Verónica; Sánchez Peñafiel, Rita Paola; Velarde Arana, Dora María |
| sep-2016 | Evaluación de fraudes contables y la ética del contador | Vera Pinto, Roddy Salustio; Andrade Rodríguez, Ronald Xavier |
| 7-mar-2018 | Evaluación de los controles en el área de tesorería en una entidad de salud del cantón Manta en el periodo 2016. | Samaniego Pincay, Pedro José; Delgado Álvarez, Ángel Olmedo; Ordoñez Loor, Juan Carlos |
| 8-mar-2021 | Evaluación del control interno de los procesos contable de las PYMES familiares en la ciudad de Guayaquil, periodo 2019 – 2020. | Barberán Zambrano, Nancy Johanna; Avilés Calle, Stepanie Isabel; San Miguel Benítez, María Fernanda |
| 2014 | Evaluación del control interno en el área de crédito y cobranza para empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. | Herrera Toledo, Gardenia Alexandra |
| 2014 | Evaluación del control interno y su incidencia en la gestión administrativa del Gobierno autónomo descentralizado Municipal del Cantón Caluma - Provincia Bolívar, período 2013. | Cabrera Zambrano, Tania Indira; Vargas Ramos, Erika Trinidad |
| 20-feb-2025 | Evaluación del impacto de la falta de gestión post pandemia en la identificación de riesgos y controles en las Pymes del sector arrocero de Samborondón (2020 - 2023). | Jurado Reyes, Pedro Omar; Villacis Castillo, Lisbeth Alelí; León Pinela, Karla Anais |
| 13-mar-2017 | Evaluación del sistema de control interno al proceso de cuentas por cobrar con tarjetas de crédito aplicado en una institución del sistema financiero en el Ecuador . | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Elizalde Avilés, Karla Lissette |
| 13-mar-2017 | Evaluación del sistema de control interno al proceso de ventas-cuentas por cobrar aplicado a una empresa de repuestos en la ciudad de Guayaquil. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Pashmay Lozano, Diana Teresa; Sotomayor Orrala, Ivanna Yasiel |
| 6-mar-2020 | Factores de riesgo en hoteles de lujo y primera categoría en la ciudad de Guayaquil. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Muñoz Pazmiño, Andrés Eduardo |
| 7-mar-2018 | Factores que afectan la eficacia de las auditorias internas en las Aerolíneas en la ciudad de Guayaquil. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Paladines Yager, Luz Elena |
| 5-sep-2020 | Factores que determinan la efectividad de la auditoría interna en el sector comercial de Guayaquil. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Cantos Avilés, Fernanda Lisbeth; Macias Bravo, Milko Joshue |
| 2014 | Formulación de un plan y programas de auditoría para fortalecer el sistema de control interno de la Unidad de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de delitos de la Compañía Seguros Colón S.A. | Delgado Loor, Fabián Andrés; Pinela Pincay, Jaime Alberto |
| sep-2016 | Guía de controles claves en el proceso establecido para la distribución de recursos a utilizar en la remodelación de la avenida Eloy Alfaro del cantón Chone. | Delgado Loor, Fabián Andrés; Cedeño Chamaidán, Alesia Lucia; Zambrano Zambrano, Sonia María |
| 2016 | Guía práctica para la planificación de auditoría de estados financieros bajo normas internacionales de auditoría. | Samaniego Pincay, Pedro José; Salazar Moncada, Luís Fernando; Tirira Iturralde, Rogelio Enrique |
| sep-2016 | Herrаmientаs de cοntrοles internοs en el negοciο cаmаrónerο del Ecuаdοr, fаse de prοducción y su аpοrtаción аl mediο аmbiente. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Chávez Burgοs, Аndrés Ricаrdο; Duque Mаldοnаdο, Vаnessа Mercedes |
| 2016 | Identificación y evaluación de riesgos de control interno en las áreas de inventarios y cuentas por pagar en una compañía de comercio minorista (Retail) y sus posibles soluciones. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Andrade Ordeñana, Alejandra Paola; Landines Vera, Omar Francisco |
| 2-mar-2020 | Impacto de la aplicación de sistemas de control interno en la efectividad empresarial de las empresas del sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Angueta Mejía, Kerly Liseth; Moyano Zambrano, María Janeth |
| sep-2016 | Impacto del control en los principios básicos de ética en los procesos contables del periodo 2015, en la corporación nacional de telecomunicaciones de la agencia provincial Sucumbíos | Martínez Hinojosa, Roberto Marcelo; Riofrío Minaya, Jeidy Marily |
| 29-abr-2013 | Implementación de la auditoría forense en el control interno de la Empresa Constructora GRAFILEX S.A. | Valdiviezo Valenzuela, Patricia; Condo Quiñonez, Andrea Valeria; Mazzini Almeida, Fátima Pilar |
| 17-abr-2013 | Implementación de la auditoría interna en las compañías ecuatorianas hacia la prevención y detección de fraude. | Delgado Loor, Fabián Andrés; Almeida Reliche, Gissella Gianella; Vásquez Zumba, Erika Stefania |
| mar-2016 | Implementación de un sistema de control interno para el área de cartera del Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Playas. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Ortiz Montalván, Betty Marisol |
| 2015 | Implementación del coso 2013 en una entidad sin fines de lucro. | Mawyin Villagrán, María Auxiliadora |
| 2014 | Implementación del COSO en una productora de cacao para el perfeccionamiento de su proceso de producción. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Vivar Caranqui, Luis Eduardo |
| 11-sep-2017 | Incorporación de mejores prácticas de auditoría forense para la reingeniería del proceso de despacho de cemento aplicado al sector de la fabricación y distribución de cemento. | Delgado Loor, Fabián Andrés; Andrade Jiménez, Génesis Betzabeth |
| 11-sep-2017 | Los sistemas de información y su relación con la efectividad del control interno en el sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil. | Barberán Arboleda, Rubén Patricio; Huayamave Astudillo, Erika Denisse; Rendón Marchán, Katherin Edith |
| mar-2016 | Manejo óptimo de la gestión económica y administrativa de los condominios que se encuentran bajo el régimen de propiedad horizontal en la ciudad de Guayaquil. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Buri Correa, Christian Joffre |
| 15-mar-2017 | Manual de procedimientos de control interno para prevenir irregularidades en los inventarios del caso "Comercial Montero". | Jurado Reyes, Pedro Omar; Montero Ramírez, Nadia Liliana |
| 14-mar-2017 | Manual de procedimientos y su uso en el control interno del área administrativa de la industria de artes gráficas en Guayaquil. | Bravo Game, Luis Heliodoro; Aguirre Lituma, Gabriela Ivanovac; Viñan Celi, Gabriela María |
| 2014 | Mejora del control interno y diseño de procedimientos para una compañía de radiodifusión en la ciudad de Guayaquil. | Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Almeida Morán, Adriana Gloria |
| 11-sep-2017 | Organización administrativa de las PYMES del sector comercial de arroz en el cantón Salitre y su efecto en el control interno. | Rodríguez Samaniego, José Antonio; Camposano Saá, Betsy Michelle; Garabi Uriña, Shyrlendy Concepción |